Descripción del cargo
Revisar y controlar de manera objetiva y formal la confiabilidad de las operaciones financieras de la unidad de negocio, e identificar oportunamente los riesgos que existan para el cumplimiento de las políticas, el sostenimiento de un gobierno corporativo, y el logro de los objetivos internos.
Responsabilidades clave
- Colaborar con departamento de auditoría interna.
- Evaluación continua del control interno de la unidad de negocio y de operación para prevenir y detectar riesgos que conlleven a irregularidades.
- Mantener en funcionamiento herramientas, comités, políticas y procedimientos que soportan la adecuada operación.
- Ayudar proyectos especiales.
- Soportar mediante papeles de trabajo sobre el desarrollo de la ejecución de las auditorías internas y sesiones de control de riesgos.
- Sostener entrevistas con empleados de cada área.
Requisitos mínimos
Educación : Lic. en Finanzas Internacionales, Lic. en Contaduría Pública y Finanzas, Ing. Industrial, Ing. Mecánico Administrador, Lic. en Administración de Empresas o afín.Maestría en Administración o Finanzas.Inglés Avanzado.Experiencia a nivel gerencial en auditoría interna y / o externa.Experiencia en sistemas de control interno e implementación de políticas.