¿Que harás?
Revisar y controlar de forma objetiva y formal la confiabilidad de la operación financiera de la unidad de negocio, e identificar oportunamente los riesgos que existan para el cumplimiento de las políticas, el sostenimiento de un gobierno corporativo, y el logro de los objetivos internos.
Responsabilidades :
- Colaborar con departamento de auditoría interna
- Evaluar el control interno de la unidad de negocio y de operación para prevenir y detectar riesgos que conlleven a irregularidades
- Mantener en funcionamiento las herramientas, los comités, políticas y procedimientos que soportan la adecuada operación.
- Proporcionar apoyo a proyectos especiales
- Soportar mediante papeles de trabajo sobre el desarrollo de la ejecución de las auditorías internas y sesiones de control de riesgos
- Sostener entrevistas con los empleados de cada área
¿Qué buscamos?
Educación - Lic. en Finanzas Internacionales, Lic. en Contaduria Publica y Finanzas, Ing. Industrial, Ing. Mecánico Administrador, Lic. en Administración de empresas o afín.Maestría en Administración o FinanzasInglés AvanzadoExperiencia a nivel gerencial en auditoria interna y / o externaExperiencia en sistemas de control interno e implementación de políticas